近日,崔家營管理處組織開展了2017年財務(wù)審計工作

。此次審計主要突出了“形式新
、方式多
、審查嚴(yán)”的特點

“形式新”

,突出多方參與監(jiān)管
,符合當(dāng)前監(jiān)督形勢要求。今年審計與以往不同的是
,首次邀請管理處紀(jì)檢委員會
、工會經(jīng)費審查委會,與第三方會計師事務(wù)所共同對管理處預(yù)算財務(wù)收支
、食堂收支
、工會收支情況進行審計檢查,審計范圍也做到了全覆蓋

“方式多”

,綜合多種檢查手段,確保監(jiān)督質(zhì)量到位
。檢查人員主要采取了查閱原始憑證
、復(fù)核性計算、重要事項問詢
、往來賬款函證
、現(xiàn)場核對收入票據(jù)、實地查看倉庫物資領(lǐng)用保管情況
,并延伸提供有關(guān)必要的財務(wù)審計資料
,為發(fā)表檢查意見提供必要保證。

“審查嚴(yán)”

,體現(xiàn)多方位檢查視角
,著力查找問題,不放過細(xì)枝末節(jié)
。檢查人員分別從第三方專業(yè)的財務(wù)收支規(guī)范性角度
,紀(jì)檢人員從黨政紀(jì)律要求的角度,工會人員從嚴(yán)格工會經(jīng)費支出的角度
,三位一體式地共同查擺問題
、正視問題。

通過綜合檢查表明

,管理處財務(wù)管理情況總體良好
,但也存在原始憑證附件不全、票據(jù)使用不規(guī)范等問題
。下一步
,管理處將及時對審計提出的問題進行整改,積極采納審計提出的管理建議,抓住薄弱環(huán)節(jié)
、加強內(nèi)部控制
、堵塞管理漏洞,進一步降低財務(wù)管理風(fēng)險
,促進管理處財務(wù)工作更加規(guī)范